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2014年bet365体育在线网站部门决算公开
2015-09-30 15:47  

2014年度 bet365体育在线网站部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

第一部分

概 况

一、 主要职能

(一)bet365体育在线网站的主要职责

根据省委、省政府批准的《临沂市人民政府机构改革方案》(鲁厅字[2009]45号)和《中共临沂市委临沂市人民政府关于临沂市人民政府机构改革的实施意见》(临发[2010]4号),设立bet365体育在线网站,为市政府工作部门。

1、研究分析金融形势、国家和省金融政策以及全市金融运行情况;拟订全市金融业发展规划和政策,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2、负责协调、配合金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作;负责联系协调驻临沂金融机构,做好相关服务工作。

3、负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作,会同有关部门做好市属金融机构的管理工作。

4、拟定全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施;协调和推动企业上市工作,根据市政府授权,对拟上市企业发行股票提出审核意见;指导协调非市属国有控股上市公司资产重组工作,参与市属国有控股上市公司资产重组工作;协助证券监管机构做好我市上市公司的规范发展工作。

5、拟定全市融资性担保机构管理政策,负责全市融资性担保机构的设立、变更审核报批和业务监管工作。

6、指导、协调、推进农村金融机构改革发展;负责全市小额贷款公司的审核报批和监督管理;协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

7、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)临沂市地方金融监督管理局主要职责

根据省政府《关于建立健全地方金融监管体制的意见》(鲁政发[2013]28号)和临沂市机构编制委员会《关于市金融工作办公室加挂市地方金融监督管理局牌子的批复》(临编[2013]35号),bet365体育在线网站加挂临沂市地方金融监督管理局牌子。临沂市地方金融监督管理局主要职责是:

1、贯彻执行国家、省金融工作方针政策,依法制定地方金融监管规则和办法。

2、依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围,对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。

3、依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定。

4、对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分类评级,建立监管信息系统。

5、会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延。

6、对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。

7、协调组织地方金融统计监测、专项调查等,督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设,配合中央、省驻临沂金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。

二、 部门决算单位构成

bet365体育在线网站部门决算包括:bet365体育在线网站决算、办属事业单位决算。

纳入bet365体育在线网站2014年度部门决算汇编范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

bet365体育在线网站

2

临沂市地方金融管理服务中心

3

临沂市企业上市服务中心

第二部分

2014年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

507.178

一、一般公共服务支出

30

474.668

其中:政府性基金

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入他收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

22.51

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

10

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、国债还本付息支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

507.178

本年支出合计

54

507.178

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

507.178

合计

58

507.178

收入决算表

公开02表

部门:

单位: 万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

507.178

507.178

201

一般公共服务支出

474.668

474.668

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

434.66

434.66

2010301

行政运行

96.64

96.64

2010302

一般行政管理事务

318.028

318.028

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20

20

20113

商贸事务

40

40

2011308

招商引资

40

40

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

20805

行政事业单位离退休

22.51.

22.51.

2080501

归口管理的行政单位离退休

22.51

22.51

217

金融支出

10.

10.

21703

金融发展支出

10.

10.

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

507.178

119.15

388.028

201

一般公共服务支出

474.668

96.64

378.028

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

434.668

96.64

338.028

2010301

行政运行

96.64

96.64

0.00

2010302

一般行政管理事务

318.028

0.00

318.028

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20

0.00

20

20113

商贸事务

40

0.00

40

2011308

招商引资

40

0.00

40

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.51

22.51

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

22.51

22.5,1

0.00

217

金融支出

10

0.00

10

21703

金融发展支出

10

0.00

10

2170399

其他金融发展支出

10

0.00

10

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

507.178

119.15

388.02

507.178

119.15

388.028

201

一般公共服务支出

474.668

96.64

378.02

474.668

96.64

378.028

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

434.66

96.64

338.02

434.66

96.64

338.028

2010301

行政运行

96.64

96.64

0.00

96.64

96.64

0.00

2010302

一般行政管理事务

318.028

0.00

318.02

318.02

0.00

318.028

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20

0.00

20

20

0.00

20

20113

商贸事务

40

0.00

40

40

0.00

40

2011308

招商引资

40

0.00

40

40

0.00

40

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

0.00

22.51

22.51

0.00

20805

行政事业单位离退休

22.51

22.51

0.00

22.51

22.51

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

22.51

22.5,1

0.00

22.51

22.5,1

0.00

217

金融支出

10

10

10

10

21703

金融发展支出

10

10

10

10

2170399

其他金融发展支出

10

10

10

10

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开05表

部门: 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

30.84

0

29.41

0

29.41

1.43

注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第三部分

2014年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计507.178万元,其中:财政拨款收入 507.178万元,上年结转和结余0万元。

2014年度支出总计507.178万元,其中:一般公共服务支出474.668万元,社会保障和就业支出22.51万元,金融支出10万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为507.178万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)支出474.668万元,主要用于人员支出、办机关日常运行支出和第二届资本交易大会支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出22.51万元,主要用于办机关工作人员的社保缴费。

3、金融支出10万元,主要用于金融发展支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为30.84万元,比年初预算数减少0.76万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,严格执行公务接待标准。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算29.41万元,比年初预算数减少0.59万元;公务接待费决算1.43万元,比年初预算数减少0.17万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2014年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算29.41万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费29.41万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算1.43万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014年公务接待费主要用于省级及以上部门单位调研、外地市金融办及其他机构来临沂考察学习接待支出,接待6批次、来宾132人次。

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